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INFORMACIÓN

cronograma

defensoria

control

cobranza

 

 

 

Control Interno

Ratio: 2 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los funcionarios y colaboradores con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan al Servicio de Administración Tributaria de Piura -SATP

A continuación se muestra el Modelo de la Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados por el Servicio de Administración Tributaria de Piura – SATP

 

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL
RGG-N-0132-2016-SATP – Actualización del Comité Control Interno SATP Download this file (RGG-N-0132-2016-SATP-ActualizaciondelComiteCI.pdf) 244 kB
RGG-N-530-2016-SATP – Aprobación del Plan de Sensibilización SATP Download this file (RGG-N-530-2016-SATP-AprobacionPlandeSensibilización.pdf) 522 kB
RGG-N-481-2016-SATP – Aprobación del Reglamento de Control Interno SATP Download this file (RGG-N-481-2016-SATP-AprobacióndelReglamentodeCI.pdf) 784 kB
RGG-N-422-2024-SATP – Constituir el Comité Permanente de Coordinación de la Recaudación Predial Año 2024 Download this file (RGG-N-481-2016-SATP-AprobacióndelReglamentodeCI.pdf) 784 kB

fasesControlInterno

linea tiempo implementacion SCI

Normativa – SCI

Normativa Interna – SCI

Descripción Fecha  Archivo
R.S.G. N° 012-2016-EF/13, que modificó el Anexo 6 «Cronograma General de Actividades», del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas. 30/06/2016 icon_pdf
R.S.G. N° 009-2016-EF/13, que modificó el Anexo 6 «Cronograma General de Actividades», del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas. 17/05/2016 icon_pdf
R.S.G. N° 005-2016-EF/13, que modificó el Anexo 6 «Cronograma General de Actividades», del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas. 10/03/2016 icon_pdf
R.S.G. N° 025-2015-EF/13, que modificó el Anexo 6 «Cronograma General de Actividades», del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas. 29/12/2015 icon_pdf
R.D. N° 371-2014-EF/43.01, que aprobó el Instructivo para el Seguimiento, evaluación y modificación del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF. 28/10/2014 icon_pdf
R.M. N° 270-2014-EF/10, que aprobó el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas y el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Control Interno. 22/08/2014 icon_pdf
R.M N° 396-2012-EF/10, que aprobó el «Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas», conformó el Comité de Control Interno y estableció las funciones de la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno. 07/06/2012 icon_pdf

 

Normativa CG – SCI

Descripción  Fecha  Archivo
Resolución de Contraloría General N° 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 29/12/2017 icon_pdf
Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. 18/01/2017 icon_pdf
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado». 13/05/2016 icon_pdf
Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control Interno. 30/10/2006 icon_pdf

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